摸清底数配置
对52家国有企业1522处资产监管使用情况开展专项审计调查,围绕资产基础管理、盘活利用、调剂共享、收益收缴、监督管理等方面,全面清查国有企业的底数,揭示资产底数不清、账外资产、权属关系不清、资产长期闲置等突出问题,推动资金、资产、资源整合,优化配置和管理,促进国有经济布局和结构调整,推动“过紧日子”。
防范化解风险
对全市9家国有融资担保公司运营情况和资产质量开展审计,了解与企业担保有关的审核、监督跟踪等制度建立情况,是否存在违规为不符合政策的企业、个人提供高风险担保,是否按规定采取反担保措施规避风险,是否对造成的损失采取有效追偿,梳理企业资产负债规模、资产质量等,是否与企业自身经营能力、偿债能力匹配,着力揭示风险隐患。
规范资本运作
对市本级及市直三园区21家市属国有企业及其下属子公司投融资情况进行审计调查,关注国有企业股权投资决策、审批、管理、绩效等环节,揭示投资未履行程序、无收益等问题,是否严格管控融资成本,是否制定投融资举债和偿还总体规划,督促企业加强管理,完善风险管控,履行报批流程,防范国有资产流失风险。
纠正财务核算
开展国有企业资产负债损益审计调查,审查国有企业会计信息质量,揭示资产确认、收入核算以及成本结转等方面与企业会计准则不符,影响企业经营成果真实性等问题,督促健全财务核算制度体系,防范财务造假风险,保证会计信息准确,确保国有资产保值增值。
来源:企业金融审计科 邓方程
编辑:郭先根
审核:祝 昊